null AUDITORÍA INTERNA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

El día 24 de agosto del presente año se llevó a cabo la AUDITORÍA INTERNA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. donde nos acompañaron los Magistrados de la Sala de Casación Civil , el Doctor Octavio Augusto Tejeiro Duque, el Doctor Luis Alonso Rico Puerta y el Doctor Luis Armando Tolosa Villabona y en la cual contó como equipo auditor con el Doctor William Espinosa Santamaría y la Doctora Sandra Paola Castillo Hernández, en cumplimiento al Programa de Auditoria 2020 y a los lineamientos para el mantenimiento, mejoramiento e  implantación del SIGCMA – Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente, impartidos por la Magistrada Líder del SIGCMA, Doctora Martha Lucía Olano de Noguera y el Coordinador Nacional del SIGCMA, Doctor William Espinosa Santamaría, el objetivo primordial fue el determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015 y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA

En el cual las actividades realizadas en las Auditorías Internas fueron basada en los lineamientos de la norma ISO 19001: 2018 y enmarcadas en la realización del Programa de Auditorías y el Plan de Auditoria Interna enviada con antelación y donde se da cumplimiento a la verificación, control y seguimiento basados en el alcance a los procesos a auditar y a los tiempos establecidos en dicho programa además a la revisión y verificación el basados en las Norma ISO 9001: 2015 a continuación se enmarcan las actividades fundamentales realizadas en cada uno de los procesos auditados:

  •  Revisión conocimiento y compromiso del SIGCMA
  •  Revisión Caracterización del Proceso(Ciclo PHVA, Evidencia de Productos)
  • Revisión del Contexto de la Organización
  • Revisión mecanismo de seguimiento y medición (Indicadores e informes de seguimiento)
  • Revisión acciones de gestión (Correctivas, Preventivas y de Mejora)
  • Revisión salidas no conforme (Identificación, registro y tratamiento)
  • Revisión de Riesgos( Identificación, valoración, actualización y tratamiento de riesgos)